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固定资产9月份预付了一台固定资产 做了往来现金预付款

我在使用用友畅捷通T+财务管理软件的T+模块中碰到了一个奇怪的问题:

固定资产

具体的情况如下:

9月份预付了一台固定资产 做了往来现金预付款  借 预付款 贷 银行存款  10月份货才能收到  货收到后做固定资产卡片  然后生成凭证  借 固定资产 贷 应付帐款  那我该怎么做才能使业务账 和固定资产平衡  也是怎么做到 借钱固定资产 贷 银行存款 希望说详细的步骤 谢谢

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

费用单生成的凭证是借在建工程,贷方应付账款,卡片生成的凭证,是借方固定资产,贷方在建工程

费用单的业务类型选择\"往来费用\"吗?费用单生成的凭证是什么?和固定资产模块生成的凭证重复吗?或者说冲突吗?

录入一张费用单,然后做预付冲应付,然后由预付冲应付生成凭证