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用友U8ERP软件问题:请问在采购业务中,对于发票全到货部分?

在使用用友U8ERP系统的管理会计模块中碰到了一个问题:

请问在采购业务中,对于发票全到货部分到的业务要如何处理呢?

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

好的,明白了,谢谢!

您好,入库发票结算即可。

发票全到货物部分到,比如发票数量是200,入库数量是100,采购结算时提示发票数量大于入库数量,结算不了,所以要怎样设置才可以结算?

抱歉看错了,那您这种几个方式,1.发票分两张做每张100方便结算2.等入库齐了再结算3.不会再入库,发票结算的时候录入合理损耗数量或非合理损耗数量。

好的,明白了,谢谢!

不客气,欢迎有问题再咨询