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用友U8ERP系统问题:上个月收到客户的一张银承,已背书给供?

在使用用友U8ERP系统的财务会计模块中碰到了一个问题:

上个月收到客户的一张银承,已背书给供应商,这个月发现票据有问题,这个月供应商退回来,我们又退给客户,客户又重新开了一张银承,那这个月我应该怎么做?有应收模块的票据管理

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

您好,正在确认该问题,请稍等。

您好,这边先做退票再做票据转出,最后重新录入票据。